Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho520031
Data de emissão20/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 626,40
Valor LiquidadoR$ 626,40
Valor PagoR$ 626,40
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***914373**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST-DE AUTARQUIA SUL, 2, NAO INFORMADO, 70070909
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de DespesaCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 20/05/2026 9 626,40 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003197 0000001 20/05/2026 626,40