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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho519027
Data de emissão19/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 25.129,29
Valor LiquidadoR$ 25.129,29
Valor PagoR$ 25.129,29
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***442183**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do CredorE RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIOS ME
CPF/CNPJ***684370001**
EndereçoRUA ALAGOAS, 1149, PIRAJA, 00000000
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaENSINO FUNDAMENTAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 19/05/2026 9 25.129,29 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003428 0000001 20/05/2026 25.129,29