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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho427003
Data de emissão27/04/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.050,00
Valor LiquidadoR$ 1.050,00
Valor PagoR$ 1.050,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***914373**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 03 DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS PARA TERESINA PARA UMA ENTREGA DO SELO FNAS AOS PREFEITOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIZA RIBEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ***914373**
EndereçoRUA PROJETADA, 0, URBANO, 64830000
CidadeJERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 27/04/2026 9 1.050,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002414 0000001 27/04/2026 1.050,00