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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho220013
Data de emissão20/02/2026
Valor EmpenhadoR$ 5.750,00
Valor LiquidadoR$ 5.750,00
Valor PagoR$ 5.750,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***442183**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR.
Dados do Credor
Nome do CredorA DA SILVA LEAL ME
CPF/CNPJ***216580001**
EndereçoAV DA INTEGRACAO, 2915, BOM LUGAR, 00000000
CidadeFLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaENSINO FUNDAMENTAL
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 20/02/2026 9 5.750,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000830 0000001 23/02/2026 5.750,00