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PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho127014
Data de emissão27/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 200,00
Valor LiquidadoR$ 200,00
Valor PagoR$ 200,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***914373**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 01 DIARIAS PRA CUSTEAR VIAGENS PARA TERESINA PARA UMA REUNIAO DE INTERESSE DA SE. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorZELIA MARIA MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ***355263**
EndereçoNAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
CidadeJERUMENHA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaPROGRAMA CRIANCA FELIZ
Ação---
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de DespesaDIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
0000001 27/01/2026 9 200,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000197 0000001 27/01/2026 200,00